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2024年4月浙江自考审计学学习笔记 固定资产审计

时间:2023-11-25 11:21:20 作者:储老师

自考助学

  2024年4月浙江自学考试正在备考阶段,请广大考生关注“浙江自考网”,及时获取模拟试题、历年真题、最新浙江自考成绩、浙江自考报名、浙江自考备考经验等信息!

  (一)审计目标

  确定固定资产的内部控制制度是否健全有效;确定固定资产的实际存在和运行状况是否良好;审查被审计单位对固定资产的所有权是否受留置权等限制;审查固定资产的计价方法是否恰当;确定固定资产折旧和会计处理是否符合会计准则的规定,并与以前年度保持一致;审查固定资产交易事项会计处理的适当性,固定资产及折旧在会计报表上披露的恰当性。

  (二)内部控制制度

  不相容职务的分离;固定资产的帐簿记录;编制固定资产年度预算;明确规定资本性支出和收益性支出的标准;定期盘点固定资产。

  (三)符合性测试

  了解和描述固定资产和折旧的内部控制制度;抽查固定资产的购买和处置业务;分析性复核。

  (四)实质性测试

  固定资产盘点;固定资产增加的审查;固定资产减少的审查;固定资产折旧的审查。

声明:

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